rss

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год

13.05.2019 21:02

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 

от 13 мая 2019 г.                                   с. Новая Деревня                                                № 134

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год

 

Заслушав результаты публичных слушаний, заключение контрольно-счетной палаты Кочубеевского муниципального района по результатам внешней проверки годового отчета по результатам внешней проверки по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 2017 год», в соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55, 65 Федерального закона от 06.12.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 26, 53, 54, 57 Устава муниципального образования Новодере­венского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год по доходам в сумме 28509,75 тысяч рублей, по расходам в сумме 27866,93 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме – 642,82 тыс. рублей со следующими показаниями:

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации за 2018 год согласно приложения № 2;

- расходы бюджета по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (рз), подразделов (пр), целевых статей расходов и вида расходов классификации бюджетов российской федерации согласно приложения № 3;

- распределение расходов местного бюджета за 2018 год по разделам (рз) и подразделам (пр) классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения № 4;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложения № 5

- сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Новодеревенского сельсовета, работников муниципальных учреждений муниципального образования Новодеревенского сельсовета с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год согласно приложения № 6.

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании муниципаль­ного образования Новодеревенского сельсовета «Вестник Новодеревенского сельсовета».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комис­сию по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям, сель­скому хозяйству и землепользованию Совета депутатов муниципального образования Новодере­венского сельсовета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

Глава муниципального

образования

Новодеревенского сельсовета                                             О.В.Черноусова

 

Приложение №1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2018 год.

 

Доходы

Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Новодере­венского сельсовета на 2018 год составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации. Утвержденные бюджетные назначения по доходам с учетом внесенных изменений составляют 28 905,60 тыс. рублей, исполнение по доходам составляет – 28 509,75 тыс. рублей, что составляет 98,63%.

Исполнение по собственным доходам за 2018 год составило — 8 940,05 тыс. ру­блей, или 108,97 %,при  плане – 8204,45 тыс. рублей , в том числе, по видам доходов:

- налог на доходы физических лиц: план – 2575,65 тыс. рублей, исполнено в сумме – 2459,45 тыс. рублей или исполнено на 104,72 %,

- земельный налог план составил —2 107,00 тыс. рублей, фактически  поступило в сумме – 2 240,83 тыс. рублей или составило 106,35 %;

- госпошлина за совершение нотариальных действий - план составил 26,00 тыс. рублей, поступило 28,63 тыс. рублей или составило 110,12 %;

- налог на имущество физических лиц: план- 973,00 тыс. рублей, исполнено в сумме -1 236,97 тыс. рублей или исполнено на 127,13%;

-  единый сельскохозяйственный налог план составил- 128,96 тыс.рублей, исполнено 128,89 тыс.рублей или на 99,94%;

- доходы от уплаты акцизов план: - 2 430,00 тыс. рублей, фактически поступило – 2 625,07 тыс. рублей или исполнено на 108,03%;

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений в части реализации материальных запасов 80, 04 тыс.рублей, исполнено 80, 04 тыс.рублей или 100%;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в части органов местного самоуправления) с сумме 3,97 тыс.рублей;

- невыясненные поступления в сумме 20,00 тыс.рублей.

За  2018 год сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов, согласно бюджетной росписи доходов составила – 20 701,16 тыс. рублей, фактически поступило в сумме – 19 569,70 тыс. рублей, в том числе:

- дотаций – 10 160,65 тыс. рублей или 100,00 % от плана;

- субсидии – 8 741,81 тыс. рублей или 88,54% от плана;

- субвенций – 185,28 тыс. рублей или 100,00 %;

- прочие межбюджетные трансферты – 164,00 тыс. рублей или 100,00% от плана;

- прочие безвозмездные поступления – 317,96 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета за 2018 год в соответствии с утвержден­ной бюджетной росписью составил 35 450,36 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составляет 27 866,93 тыс. рублей или 78,61% от плана.

Общегосударственные вопросы

Плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2018 год составили 6 388,70  тыс. руб., кассовые расходы составили 6 280,63 тыс. руб. или 98,31% к уточненному плану.

Национальная оборона

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования за 2018 год, утверждены в сумме 185,28 тыс. рублей, кассовый расход составляет 185,28 тыс. рублей или 100,00 % от уточненного плана.

Национальная безопасность

По разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования за 2018год, утверждены в сумме 150,00 тыс. рублей..

 

Национальная экономика

По разделу «Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования за 2018 год, утверждены в сумме 7 912,23 тыс. рублей, кассовый расход составляет 6 179,06 тыс. рублей или 78,10 % от уточненного плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет­ной росписью утверждено на  2018 год в сумме – 2 460,23 тыс. рублей. Кассовый расход составил – 1 963,74 тыс. рублей или 79,82 % от уточненного плана.

В том чис­ле:

расходы на уличное освещение составили в сумме – 1 221,55 тыс. рублей;

расхо­ды по прочим мероприятиям благоустройства территории составили в сумме – 742,19  тыс. рублей,

Культура

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью на 2018 год предусмотрены средства в сумме – 7 620,35 тыс. рублей, кассовый расход составляет – 7 355,84тыс. рублей или 96,53 % от уточненного плана.

Социальная помощь населению

Бюджетные назначения  на оплату стоимости жилья по программе "Молодая семья" – 7776,95 рублей, фактически израсходовано- 3094,70 тыс. рублей, что составляет 39,79%.

Физическая культура и спорт

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Физическая культура» на 2016 год предусмотрены в сумме – 2 956,63 тыс. рублей. Кассовое исполнение за от­четный период произведено на сумму 2 807,68 тыс. рублей или 94,96%.

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета .

 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА  2018 ГОД (тыс.руб.)

 

Код бюджетной

классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Утверждено бюджетной

росписью бюджета муниципального образования

Новодеревенского сельсовета на 2018г.

Исполнено

За

2018 г.

Процент

исполнения

1

2

3

 

 

000 1 00 00000 00 0000 000

налоговые и неналоговые доходы

8204,45

8940,05

108,97

000 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

2430,00

2625,07

108,03

000 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц

2459,45

2575,65

104,72

000 1 03 00000 00 0000 000

доходы от уплаты акцизов

2430,00

2625,07

108,03

000 1 03 02000 00 0000 000

доходы от уплаты акцизов

2430,00

2625,07

108,03

000 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

128,96

128,86

99,94

000 1 05 03000 01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог

128,96

128,86

99,94

000 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

3080,00

3477,80

112,92

000 1 06 01000 10 0000 110

налог на имущество физических лиц

973,00

1236,97

127,13

000 1 06 06000 00 0000 000

земельный налог

2107,00

2240,83

106,35

000 1 08 00000 00 0000 000

государственная пошлина

26,00

28,63

110,12

000 1 08 04020 10 0000 110

государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

26,00

28,63

110,12

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства

 

3,97

 

000 1 13 02000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

 

-

 

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

80,04

80,04

 

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

 

20,00

 

000 2 00 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления

20701,16

20701,16

100,0

000 2 02 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

20383,19

19251,74

94,45

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

20,65

20,65

100,0

000 2 02 15001 10 5051 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

7218,00

7218,00

100,0

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

(из районного фонда финансовой поддержки поселений)

2922,00

2922,00

100,0

000 2 02 25467 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

930,00

930,00

100,00

000 2 02 25497 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

864,01

378,00

43,75

000 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

8079,25

7433,81

92,01

000 2 02 29999 10 0005 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018года федерального законом минимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1  января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях)

86,44

86,44

100,00

000 2 02 29999 10 0018 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

943,80

943,80

100,00

000 2 02 29999 10 0159 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры)

664,40

664,40

100,0

000 2 02 29999 10 1170 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)

6156,07

5510,63

89,52

000 2 02 29999 10 1186 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

228,54

228,54

100,00

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

185,28

185,28

100,00

000 2 02 49999 10 1194 151

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации )

164,00

164,00

100,00

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

164,00

 

100,00

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

164,00

 

100,00

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

164,00

 

100,00

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

164,00

 

100,00

000 2 02 49999 10 1194 151

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации )

164,00

 

100,00

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

317,96

317,96

100,00

000 2 07 05000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

317,96

317,96

100,00

000 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

87,96

87,96

100,00

000 2 07 05020 10 0111 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

87,96

87,96

100,00

000 2 07 05020 10 0211 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

100,00

100,00

100,00

000 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

130,00

130,00

100,00

000 2 07 05030 10 0311 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

130,00

130,00

100,00

Всего доходов

28905,60

28509,75

 

 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ И ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс.руб)

Наименование

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено решением о бюджете на  2017 год

Исполнено за 2017 год

Процент исполнения

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация МО Новодеревенского сельсовета

201

 

 

 

 

35450,36

27 866 ,93

78,61

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

6388,69

6 280,63

98,31

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

577,95

577 ,95

100

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

50000 00000

 

577,95

577 ,95

100

Глава муниципального образования

201

01

02

50300 00000

 

577,95

577 ,65

99,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50300 10010

41,55

41,55

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50300 10010

100

41,55

41,55

100

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50300 10020

536,40

536,40

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50300 10020

100

536,40

536,40

100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

523,92

523,92

 

100

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 00000000

523,92

523,92

100

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

50 20000000

523,92

523,92

100

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 20010010

523,92

523,92

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 20010010

100

41,55

41,55

100

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

03

50 20010020

430,01

430,01

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 20010020

100

430,01

430,01

100

Центральный аппарат

201

01

03

50 40000000

52,36

52,36

100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

50 40090040

52,36

52,36

100

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 40090040

500

52,36

52,36

100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

4694,62

4631,05

98,65

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 00000000

4694,62

4631,05

98,65

Центральный аппарат

201

01

04

50 40000000

4694,62

4631,05

98,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 40010010

1074,23

1022,75

95,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 40010010

100

110,80

110,80

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 40010010

200

952,81

 

903,24

100,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

50 40010010

800

10,62

8,71

100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

201

01

04

50 40010020

3620,39

3608,30

99,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 40010020

100

3620,39

3608,30

99,66

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

592,20

547,71

92,49

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 00000000

592,20

547,71

92,49

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 40000000

37,62

37,61

99,97

Расходы на обеспечение гарантий муниципальным служащим,  в соответствии с действующим законодательством

201

01

13

50 40010030

37,62

37,61

99,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

13

50 40010030

100

37,62

37,61

99,97

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

50 60000000

554,58

510,09

92,06

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

201

01

13

50 60010040

554,58

510,09

92,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 60010040

200

337,73

293,89

87,02

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 60010040

800

216,85

216,20

99,70

Национальная оборона

201

02

 

 

 

185,28

185,28

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

185,28

185,28

100

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 00000000

185,28

185,28

100

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

51 10000000

185,28

185,28

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 10051180

185,28

185,28

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 10051180

100

185,28

185,28

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

150,00

0

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

150,00

0

 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

51 00000000

 

150,00

0

 

 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

51 10000000

150,00

0

 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

51 10022010

125,00

0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 10022010

200

125,00

0

 

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

51 10022050

200

25,00

0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 10022050

200

25,00

0

 

Национальная экономика

201

04

7912,23

6179,06

78,10

Дорожное хозяйство (дорожное фонды)

201

04

09

 

 

7912,23

6179,06

78,10

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

51 00000000

7912,23

6179,06

78,10

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

51 10000000

7912,23

6179,06

78,10

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 10022020

7612,23

6072,83

79,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 10022020

200

7612,23

6072,83

79,77

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

201

04

09

51 10020310

 

300,00

106,23

35,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 10020310

200

300,00

106,23

35,41

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

2460,23

1963,74

79,82

Благоустройство

201

05

03

2460,23

1963,74

79,82

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 00000000

2460,23

1963,74

79,82

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

51 10000000

2460,23

1963,74

79,82

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

1401,00

1221,55

87,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

1401,00

1221,55

87,19

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

15,00

0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

15,00

0

 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

1044,23

742,19

71,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

1043,23

742,19

71,08

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

1,00

0,94

 

Культура и кинематография

201

08

 

 

 

7620,35

7355,84

96,53

Культура

201

08

01

 

 

7620,35

7355,84

96,53

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

7620,35

7355,84

96,53

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

7620,35

7355,84

96,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

5920,98

5656,48

95,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

3544,58

3536,73

99,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

2231,80

1991,54

89,23

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

144,60

128,21

88,66

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

201

08

01

54 1 00 77090

 

664,40

664,40

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 77090

100

664,40

664,40

100

Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры

201

08

01

54 1 00 L4670

 

1 000,00

1 000,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 L4670

200

1 000,00

1 000,00

100

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

201

08

01

54 1 00 S7090

 

34,97

34,97

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 S7090

100

34,97

34,97

100

Социальная политика

201

10

 

 

 

7776,95

 

3094,70

39,79

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

7776,95

3094,70

39,79

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

7776,95

3094,70

39,79

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

7776,95

3094,70

39,79

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году

201

10

03

51 1 00 74970

 

6156,08

2561,96

41,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 74970

300

6156,08

2561,96

41,62

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

201

10

03

51 1 00 L4970

 

1088,01

397,90

36,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 L4970

300

1088,01

397,90

36,57

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00 S4970

 

532,86

134,84

25,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 S4970

300

532,86

134,84

25,30

Физическая культура и спорт

201

11

 

 

 

2956,63

2807,68

94,96

Физическая культура

201

11

01

 

 

2956,63

2807,68

94,96

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

2956,63

2807,68

94,96

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

2956,63

2807,68

94,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

1540,63

1391,68

90,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос внебюджетными фондами

20 1

11

01

56 1 00 11010

100

1009,77

896,86

88,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

375,76

342,72

91,20

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

56 1 00 11010

800

155,10

152,09

98,06

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 G6420

 

296,96

296,96

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 G6420

200

296,96

296,96

100,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 S6420

 

1119,04

1119,04

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 S6420

200

1119,04

1119,04

100,00

ИТОГО:

 

 

 

 

 

35450,36

27866,93

 

78,61

 

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2018 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс.руб.

Наименование

РЗ

ПР

Утверждено решением о бюджете 2018 года

Исполнено за 2018 год

Процент исполнения

1

3

4

7

8

9

Общегосударственные вопросы

01

 

6 388,70

6280,63

98,31

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

577,95

577,95

99,99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

523,92

523,92

99,99

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4 694,63

4 631,05

98,65

Другие общегосударственные вопросы

01

13

592,20

547,71

92,49

Национальная оборона

02

 

185,28

185,28

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

185,28

185,28

100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

150,00

-

-

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

150,00

-

-

Национальная экономика

04

 

7 912,23

6179,06

78,10

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

7 912,23

179,06

78,10

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

2 460,23

1 963,74

79,82

Благоустройство

05

03

2 460,23

1 963,74

79,82

Культура и кинематография

08

 

7 620,35

7 355,84

96,53

Культура

08

01

7 620,35

7 355,84

96,53

Социальная политика

10

 

7 776,95

3 094,70

39,79

Социальное обеспечение населения

10

03

7 776,95

3 094,70

39,79

Физическая культура и спорт

11

01

2 956,63

2 807,68

94,62

Физическая культура

11

01

2 956,63

2 807,68

94,62

Всего:

 

 

35 450,36

27 866,93

78,60

 

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

Наименование

Код бюджетной классификации

Утверждено

Исполнено

Всего расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

35450,36

27866,93

Всего доходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

28905,60

28509,75

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

- 6544,76

642,82

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

 

- 6544,76

642,82

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района

201

- 6544,76

642,82

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

- 6544,76

642,82

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-28905,60

- 28509,75

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-28905,60

- 28509,75

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-28905,60

- 28509,75

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-28905,60

- 28509,75

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

35450,36

27866,93

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

35450,36

27866,93

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

35450,36

27866,93

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

35450,36

27866,93

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13.05.2019 года № 134

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2018ГОД

 

Категория работников

Численность работников по штатному расписанию, чел

Численность работников, факт. чел.

Расходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за отчетный период, тыс.руб.

Работники муниципальных учреждений

20

20

5041,48

Муниципальные служащие

6

5

2139,18

 

 

Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт Сайт Сайт Сайт СайтСайт

Сайт

Сайт