rss

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 квартал 2019 года

13.05.2019 21:05

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 13 мая 2019 года                                   с. Новая Деревня                                            № 136

 

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 квартал  2019 года

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25 Устава муниципального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 квартал  2019 года года (согласно приложению).

2. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 квартал  2019 года опубликовать в печатном издании муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Новодеревенского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям, сельскому хозяйству и землепользованию Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета.

 

Глава муниципального

образования

Новодеревенского сельсовета                                                                О.В. Черноусова

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 13 мая 2019 года № 13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА  1 квартал  2019 года.

ДОХОДЫ

Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации. Утвержденные бюджетные назначения по доходам с учетом внесенных изменений составляют  23510,00 тыс. рублей, исполнение по доходам составляет – 5022,18 тыс. рублей, что составляет 21,36 %.

Исполнение по собственным доходам за 1 квартал  2019 года составило — 1833,93 тыс. рублей, или 22,02 %, в том числе, по видам доходов:

- налог на доходы физических лиц: план – 2138,37 тыс. рублей, исполнено в сумме – 17544,37тыс. рублей или исполнено на 25,46%,

- единый сельскохозяйственный налог: план – 353,50 тыс. рублей, факт-357,64 тыс. рублей, или исполнено 101,17 %

- земельный налог план составил —1950,00 тыс. рублей, фактически  поступило в сумме – 138,71 тыс. рублей или составило 7,11%;

- госпошлина за совершение нотариальных действий - план составил 28,00 тыс. рублей, поступило 15,15  тыс. рублей или составило 54,11  %;

-налог на имущество физических лиц: план-1168,00 тыс. рублей, исполнено в сумме -71,43 тыс. рублей или исполнено на 6,12%;

За  1 квартал 2019 года сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов, согласно бюджетной росписи доходов составила – 15181,69 тыс. рублей, фактически поступило за 1 квартал 2019  года  в сумме – 3188,23 тыс. рублей, в том числе:

- дотаций – 3048,26 тыс. рублей или 25,00 % от плана;

- субвенций – 51,52 тыс. рублей или 25,00 %;

-прочие безвозмездные поступления – 140,00 тыс. рублей или 32,34 %;

 

РАСХОДЫ

Объем расходов местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 30697,58 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составляет 4929,32 тыс. рублей или 16,06 % от плана.

 

Общегосударственные вопросы

 

Плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за   1 квартал  2019 год составили 6424,58 тыс. руб., кассовые расходы ха отчетный период составили 1322,20 тыс. руб. или 20,59% к уточненному плану.

 

Национальная оборона

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования на  2019  года, утверждены в сумме 206,06 тыс. рублей, кассовый расход за1 квартал  2019  года составляет 27,20   тыс. рублей или 13,20 % от уточненного плана.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования на 2019  год, утверждены в сумме 200,00 тыс. рублей, кассовый расход составляет 0,00  тыс. рублей.

 

Национальная  экономика

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования на   2019  год, утверждены в сумме 4618,67 тыс. рублей, кассовый расход за1 квартал  2019  года составляет 128,02   тыс. рублей или 2,77 % от уточненного плана.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

На финансирование расходов по отрасли «Благоустройство» бюджетной росписью утверждено на  2019  год в сумме – 3489,18 тыс. рублей. Кассовый расход составил – 286,57 тыс. рублей или 8,21 % от уточненного плана. В том числе: расходы на уличное освещение составили в сумме – 223,67 тыс. рублей; расходы на благоустройство составили в сумме – 62,90  тыс. рублей,

 

Культура, кинематография

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью на 2019 год предусмотрены средства в сумме – 8123,83 тыс. рублей, кассовый расход за 1 квартал  2019  года составляет – 1231,34 тыс. рублей или 15,16 % от уточненного плана.

Социальная политика

По разделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования за  2019 год, утверждены в сумме 3498,67 тыс. рублей, кассовый расход за1 квартал  2019  года  составляет 1705,258   тыс. рублей.

 

Физическая культура и спорт

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Физическая культура» на   2019 год предусмотрены в сумме – 4136,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 228,41 тыс. рублей или 5,52%.

 

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

Бюджет муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района на  1 января 2019 год был принят бездефицитный.  В ходе исполнения плановые ассигнования в течение 1 квартала  2019  года по расходам уточнены на 7187,58 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета – за счет остатков средств на 01.01.2019г. в сумме 7187,58 тыс. рублей.

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета.

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 13 мая 2019 года № 13

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал  2019  года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

1

2

3

 

Всего источников

 

7187,58

-92,86

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 000

7187,58

 

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

-23510,00

-5022,18

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-23510,00

-5022,18

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-23510,00

-5022,18

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-23510,00

-5022,18

Уменьшение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 600

30697,58

4929,32

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

30697,58

4929,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

30697,58

4929,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

30697,58

4929,32


Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 13 мая 2019 года № 13

Доходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

за 1 квартал  2019 года (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Утверждено бюджетной росписью бюджета муниципального образования

Новодеревенского сельсовета на 2019 г.

Исполнено

за 1 квартал  2019г.

Процент

исполнения

1

2

3

4

5

100

Федеральное казначейство

 

 

100 1 03 00000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

2 690,44

726,44

27,00

101 1 03 02000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

2 690,44

726,44

27,00

182

Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

 

182 1 00 00000 00 0000 000

налоговые и неналоговые доходы

2138,37

544,37

25,46

182 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

2138,37

544,37

25,46

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц

2138,37

544,37

25,46

182 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

353,50

357,64

101,17

182 1 05 03000 01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог

353,50

357,64

101,17

182 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

3 118,00

210,14

6,74

182 1 06 01030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц

1 168,00

71,43

6,12

182 1 06 06000 00 0000 000

земельный налог

1 950,00

138,71

7,11

201

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

 

 

 

201 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

28,00

15,15

54,11

 

 

201 1 08 04020 10 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

28,00

15,15

54,11

201 1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления

 

-20,00

 

201 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

 

-20,00

 

201 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные  поступления

15 181,69

3188,26

21,00

201 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

14 748,79

3048,26

20,67

201 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

11986,97

2996,74

25,00

201 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 003,66

1500,92

25,00

201 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

20,35

5,09

25,01

201 2 02 15002 10 5052 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

(из районного фонда финансовой поддержки поселений)

5 983,31

1495,83

25,00

201 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 555,76

0,00

0,00

201 2 02 25467 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

930,00

0,00

0,00

201 2 02 29999 10 0018 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

1625,76

0,00

0,00

201 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

206,06

51,52

25,00

201 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

432,90

140,00

32,34

201 2 07 05020 10 0111 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Обустройство комплексной спортивной площадки в селе Новая Деревня Кочубеевского района Ставропольского края»)

82,90

10,00

12,06

201 2 07 05020 10 0211 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от юридических лиц на реализацию проекта «Обустройство комплексной спортивной площадки в селе Новая Деревня Кочубеевского района Ставропольского края»)

100,00

10,00

10,00

201 2 07 05030 10 0311 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Обустройство комплексной спортивной площадки в селе Новая Деревня Кочубеевского района Ставропольского края»)

250,00

120,00

48,00

Всего доходов

23 510,00

5002,18

21,28

 

 

 

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 13 мая 2019 года № 13

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

за 1 квартал  2019 года по ведомственной  структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)

 

Наименование

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено решением о бюджете на  2019 год

Исполнено за 1 квартал 2019 года

Процент исполнения

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района

201

 

 

 

 

30697,58

4929,32

16,06

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

6424,58

1322,50

20,58

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

792,98

 

 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

792,98

132,11

16,66

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

792,98

132,11

16,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

751,43

132,11

17,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

751,43

132,11

17,58

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

494,01

101,80

20,61

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

494,01

101,80

20,61

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

50 2 00 00000

439,56

88,18

20,06

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10010

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10010

100

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10020

398,01

88,18

22,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10020

100

398,01

88,18

22,16

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

54,45

13,61

25,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

50 4 00 90040

54,45

13,61

25,00

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

54,45

13,61

25,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

4461,59

1053,32

23,61

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

4461,59

1053,32

23,61

Центральный аппарат

201

01

04

50 4 00 00000

4461,59

1053,32

23,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

993,75

324,79

32,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10010

100

119,11

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4 00 10010

200

858,64

 

321,96

37,50

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

16,00

2,83

17,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

3467,84

728,54

21,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

3467,84

728,54

21,00

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

676,00

35,27

5,22

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

676,00

35,27

5,22

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

50 6 00 00000

676,00

35,27

5,22

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

649,00

35,27

5,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

434,00

29,84

6,88

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

215,00

5,43

2,53

Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

201

01

13

50 6 00 10050

10,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10050

200

10,00

0,00

0,00

Национальная оборона

201

02

 

 

 

206,06

51,52

25,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

206,06

51,52

25,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 0 00 00000

206,06

51,52

25,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

206,06

51,52

25,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

206,06

51,52

25,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

206,06

51,52

25,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

200,00

0,00

0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

200,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

51 0 00 00000

 

200,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

51 1 00 00000

200,00

0,00

0,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

51 1 00 22010

150,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22010

200

150,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

51 1 00 22050

200

50,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22050

200

50,00

0,00

0,00

Национальная экономика

201

04

4618,67

128,02

2,77

Дорожное хозяйство (дорожное фонды)

201

04

09

 

 

4618,67

128,02

2,77

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

51 0 00 00000

4618,67

128,02

2,77

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

4618,67

128,02

2,77

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 1 00 22020

4518,67

128,02

2,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 22020

200

4518,67

128,02

2,77

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

201

04

09

51 1 00 20310

 

100,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 20310

200

100,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

3489,18

286,57

8,21

Благоустройство

201

05

03

3489,18

286,57

8,21

8,21Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 0 00 00000

3489,18

286,57

8,21

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

3489,18

286,57

8,21

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

2145,68

223,67

10,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

2145,68

223,67

10,42

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

15,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

15,00

0,00

0,00

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

1328,50

62,91

4,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

1327,50

62,91

4,74

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

1,00

0,00

0,00

Культура и кинематография

201

08

 

 

 

8123,83

1231,34

15,16

Культура

201

08

01

 

 

8123,83

1231,34

15,16

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

8123,83

1231,34

15,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

8123,83

1231,34

15,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

7123,83

1231,34

17,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

4271,47

748,01

17,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

2798,36

482,43

17,24

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

54,00

0,9

1,67

Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры

201

08

01

54 1 00 L4670

 

1000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 L4670

200

1000,00

0,00

0,00

Социальная политика

201

10

 

 

 

3498,67

1705,28

48,74

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

3498,67

1705,28

48,74

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

3498,67

1705,28

48,74

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

3498,67

1705,28

48,74

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году

201

10

03

51 1 00 74970

 

2948,67

1620,02

54,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 74970

300

2948,67

1620,02

54,94

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

201

10

03

51 1 00 L4970

 

25,58

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 L4970

300

25,58

0,00

0,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00 S4970

 

490,32

85,26

17,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 S4970

300

490,32

85,26

17,39

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечения жилья молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в связи с превышением одним из супругов , либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

201

10

03

511 00 S7660

 

34,10

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

511 00 S7660

300

34,10

0,00

0,00

Физическая культура и спорт

201

11

 

 

 

4136,59

228,41

5,52

Физическая культура

201

11

01

 

 

4136,59

228,41

5,52

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

4136,59

228,41

5,52

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

4136,59

228,41

5,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

1655,86

228,41

13,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 1

11

01

56 1 00 11010

100

1002,54

218,15

21,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

531,22

10,25

1,93

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

56 1 00 11010

800

122,10

0,00

0,00

Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 S6420

 

2047,83

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 S6420

200

2047,83

0,00

0,00

Реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 G6420

 

432,90

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 G6420

200

432,90

0,00

0,00

ИТОГО:

 

 

 

 

 

30697,58

4929,32

16,06

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 13 мая 2019 года № 136

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

Категория работников

Численность работников по штатному расписанию, чел

Численность работников, факт. чел.

Расходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за отчетный период, руб.

Глава  муниципального образования

1

1

132 110,83

Центральный аппарат

6

5

397 554,38

Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт Сайт Сайт Сайт СайтСайт

Сайт

Сайт