rss

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2018 года

06.09.2018 22:06

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

от 06 сентября 2018 года                                                                                                   № 84

с. Новая Деревня

 

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2018 года

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федера­ции», статьями 25 Устава муници­пального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального об­разования Новодере­венского сельсовета

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодере­венского сельсовета за 1 полугодие  2018 года (согласно приложению).

2. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие  2018 года опубликовать в печатном издании муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Но­водеревенского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже­ту, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям, сель­скому хозяйству и землепользованию Совета депутатов муниципального образования Но­водеревенского сельсовета.

 

Глава муниципального

образования

Новодеревенского сельсовета                                                                О.В. Черноусова

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 06.09.2018 года № 84

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 1 полугодие  2018 года.

 

ДОХОДЫ

Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Новодере­венского сельсовета составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации. Утвержденные бюджетные назначения по доходам с учетом внесенных изменений составляют  20474,59 тыс. рублей, исполнение по доходам составляет – 9011,34 тыс. рублей, что составляет 44,01 %.

Исполнение по собственным доходам за 1 полугодие  2018 года составило — 3062,01 тыс. ру­блей, или 41,58 %, в том числе, по видам доходов:

- налог на доходы физических лиц: план – 1647,15 тыс. рублей, исполнено в сумме – 1125,46 тыс. рублей или исполнено на 68,33%,

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: план-2430,00 тыс. рублей, исполнено в сумме-1192,25 тыс. рублей, или исполнено 49,06 %,

- единый сельскохозяйственный налог: план – 81,00 тыс. рублей, факт-128,68 тыс. рублей, или исполнено 158,86 %

- земельный налог план составил —2207,00 тыс. рублей, фактически  поступило в сумме – 435,71тыс. рублей или составило 19,74 %;

- госпошлина за совершение нотариальных действий - план составил 26,00 тыс. рублей, поступило 11,54  тыс. рублей или составило 44,38  %;

-налог на имущество физических лиц: план-973,00 тыс. рублей, исполнено в сумме -84,36 тыс. рублей или исполнено на 8,67%;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу – исполнено 80,04 тыс. рублей.

За  1 полугодие 2018 года сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов, согласно бюджетной росписи доходов составила – 13110,44 тыс. рублей, фактически поступило за 1 полугодие 2018 г  в сумме – 5949,33 тыс. рублей, в том числе:

- дотаций – 5080,33 тыс. рублей или 50,00 % от плана;

- субвенций – 77,52 тыс. рублей или 44,75 %;

- субсидии – 491,52 тыс. рублей или 31,72 % плана

-прочие безвозмездные поступления – 299,96 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Объем расходов местного бюджета в соответствии с утвержден­ной бюджетной росписью составил 27019,35 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составляет 7655,30 тыс. рублей или 28,33 % от плана.

 

 

Общегосударственные вопросы

 

Плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за   2018 год составили 6101,09 тыс. руб., кассовые расходы составили 2416,40 тыс. руб. или 39,61 % к уточненному плану.

 

Национальная оборона

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования за  2018 год, утверждены в сумме 173,24 тыс. рублей, кассовый расход составляет 62,68   тыс. рублей или 36,18 % от уточненного плана.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования за  2018 год, утверждены в сумме 150,00 тыс. рублей, кассовый расход составляет 0,00  тыс. рублей.

 

Национальная  экономика

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования за  2018 год, утверждены в сумме 7912,23 тыс. рублей, кассовый расход составляет 625,02   тыс. рублей или 7,90 % от уточненного плана.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

На финансирование расходов по отрасли «Благоустройство» бюджет­ной росписью утверждено на  2018 год в сумме – 2498,43 тыс. рублей. Кассовый расход составил – 986,01 тыс. рублей или 39,47 % от уточненного плана. В том чис­ле: расходы на уличное освещение составили в сумме – 551,02 тыс. рублей; расхо­ды на благоустройство составили в сумме – 434,99  тыс. рублей,

 

Культура, кинематография

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью на 2018 год предусмотрены средства в сумме – 6348,20 тыс. рублей, кассовый расход составляет – 2804,40 тыс. рублей или 44,18 % от уточненного плана.

Социальная политика

По разделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования за  2018 год, утверждены в сумме 940,00 тыс. рублей, кассовый расход составляет 0,00   тыс. рублей.

 

Физическая культура и спорт

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Физическая культура» на   2018 год предусмотрены в сумме – 2896,16 тыс. рублей. Кассовое исполнение за от­четный период произведено на сумму 760,79 тыс. рублей или 26,27%.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

Бюджет муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского райо­на на  1 января 2018 год был принят бездефицитный.  В ходе исполнения плановые ассигнования в течение 1 полугодия 2018 года по расходам уточнены на 6910,81 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета – за счет остатков средств на 01.01.2018г. в сумме 6544,76 тыс. рублей.

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета.

 

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

от 06.09.2018 года № 84

 

 

Доходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

за 1 полугодие  2018 года

 

(тыс. рублей)

Код бюджетной

классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Утверждено бюджет-ной росписью бюдже-та муни-ципального образо-вания

Новодеревенского сельсовета на 2018 г.

Исполнено

за 1 полугодие  2018г.

Процент

исполнения

1

2

3

 

 

100

Федеральное казначейство

 

 

 

100 1 03 00000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

2430,00

1192,25

49,06

101 1 03 02000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

2430,00

1192,25

49,06

182

Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

 

 

 

182 1 00 00000 00 0000 000

налоговые и неналоговые доходы

7364,15

3062,01

41,58

182 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

1647,15

1125,46

68,33

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц

1647,15

1125,46

68,33

182 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

81,00

128,68

158,86

182 1 05 03000 01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог

81,00

128,68

158,86

182 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

3180,00

520,07

16,35

182 1 06 01030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц

973,00

84,36

8,67

182 1 06 06000 00 0000 000

земельный налог

2207,00

435,71

19,74

201

 

 

 

 

201 1 08 00000 00 0000 000

государственная пошлина

26,00

11,54

44,38

 

 

201 1 08 04020 10 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

26,00

11,54

44,38

201 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

0,00

3,97

 

201 1 13 02995 10 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений, (в части органов местного самоуправления)

0,00

3,97

 

201 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0,00

80,04

 

201 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,00

80,04

 

201

 

 

 

 

201 2 00 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления

 

13110,44

5949,33

45,38

201 2 02 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

12813,48

5649,37

44,09

201 2 02 01000 10 0000 151

дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из краевого ффпп

20,65

10,33

50,00

201 2 02 15001 10 5051 151

дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из районного ффпп

7218,00

3609,00

50,00

201 2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

2922,00

1461,00

50,00

201 2 02 29999 10 0001 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1549,58

491,52

31,72

201 2 02 29999 10 0018 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

943,80

0,00

 

201 2 02 29999 10 0159 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы работников муниципальных учреждений)

377,25

377,25

100,00

201 2 02 29999 10 1186 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

228,54

114,27

50,00

201 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

173,24

77,52

44,75

201 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

296,96

299,96

101,01

201 2 07 05020 10 0111 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц)

66,96

69,96

101,01

201 2 07 05020 10 0211 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступление средств от индивидуальных предпринимателей)

0,00

100,00

 

201 2 07 05030 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований

230,00

130,00

56,52

201 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

230,00

130,00

56,52

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

20474,59

9011,34

44,01

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 06.09.2018 года № 84

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие  2018 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

1

2

3

 

Всего расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

27019,35

7655,30

Всего доходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

20474,59

9011,34

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

- 6544,76

1356,04

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

6544,76

1356,04

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

6544,76

-1356,04

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-20474,59

-9011,34

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-20474,59

-9011,34

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-20474,59

-9011,34

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-20474,59

-9011,34

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

27019,35

7655,30

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

27019,35

7655,30

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

27019,35

7655,30

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

27019,35

7655,30

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 06.09.2018 года № 84

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

за 1 полугодие  2018 года по ведомственной  структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации

 

(тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено решением о бюджете на  2018 год

Исполнено за 1 полугодие 2018 года

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация МО Новодеревенского сельсовета

201

 

 

 

 

27019,35

7655,30

28,33

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

6101,09

2416,40

39,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

577,95

145,59

25,19

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

5000000000

 

577,95

145,59

25,19

Глава муниципального образования

201

01

02

5030000000

 

577,95

145,59

25,19

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

02

5030010010

 

41,55

 

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

5030010010

100

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

02

5030010020

 

536,40

145,59

27,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

5030010020

100

536,40

145,59

27,14

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

491,92

179,51

36,49

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

5000000000

 

491,92

179,51

36,49

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

5020000000

 

439,56

153,33

34,88

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

03

5020010010

 

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

5020010010

100

41,55

0,00

0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

03

5020010020

 

398,01

153,33

38,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

5020010020

100

398,01

153,33

38,52

Центральный аппарат

201

01

03

5040000000

 

52,36

26,18

50,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

5040090040

 

52,36

26,18

50,00

Межбюджетные трансферты

201

01

03

5040090040

500

52,36

26,18

50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

4537,16

1825,24

40,23

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

5000000000

 

4537,16

1825,24

40,23

Центральный аппарат

201

01

04

5040000000

 

4537,16

1825,24

40,23

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

04

5040010010

 

892,73

399,01

44,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

5040010010

100

135,73

34,69

25,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

5040010010

200

728,00

360,03

49,45

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

5040010010

800

29,00

4,29

14,79

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

04

5040010020

 

3644,43

1426,23

39,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

5040010020

100

3644,43

1426,23

39,13

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

494,06

266,06

53,85

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

5000000000

 

494,06

266,06

53,85

Центральный аппарат

201

01

13

5040000000

 

37,62

37,62

100,0

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством

201

01

13

5040010030

 

37,62

37,62

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

13

5040010030

100

37,62

37,62

100,00

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

5060000000

 

456,44

228,44

50,00

Расходы за счет средств местного бюджета  на выполнение других  обязательств государства

201

01

13

5060010040

 

452,73

228,44

50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

5060010040

200

257,73

143,31

55,60

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

5060010040

800

195,00

85,13

43,66

Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

201

01

13

5060010050

 

3,71

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

5060010050

200

3,71

0,00

0,00

Национальная оборона

201

02

 

 

 

173,24

62,68

36,18

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

173,24

62,68

36,18

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

02

03

5100000000

 

173,24

62,68

36,18

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

5110000000

 

173,24

62,68

36,18

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

5110051180

 

173,24

62,68

36,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

5110051180

100

173,24

62,68

36,18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

150,00

0,00

0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

150,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

5100000000

 

150,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

5110000000

 

150,00

0,00

0,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

5110022010

 

125,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

5110022010

200

125,00

0,00

0,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

5110022050

 

25,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

5110022050

200

25,00

0,00

0,00

Национальная экономика

201

04

 

 

 

7912,23

625,02

7,90

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

201

04

09

 

 

7912,23

625,02

7,90

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

5100000000

 

7912,23

625,02

7,90

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

5110000000

 

7912,23

625,02

7,90

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

5110022020

 

7912,23

625,02

7,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

5110022020

200

7912,23

625,02

7,90

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

201

04

09

5110020310

 

300,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

5110020310

200

300,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

2498,43

986,01

39,47

Благоустройство

201

05

03

 

 

2498,43

986,01

39,47

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

5100000000

 

2498,43

986,01

39,47

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

5110000000

 

2498,43

986,01

39,47

Расходы  по уличному  освещению

201

05

03

5110022200

 

1625,00

551,02

33,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022200

200

1625,00

551,02

33,91

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

5110022220

 

15,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022220

200

15,00

0,00

0,00

Расходы  по прочим мероприятиям   благоустройства территории

201

05

03

5110022230

 

858,43

434,99

50,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022230

200

857,43

434,76

50,71

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

5110022230

800

1,00

0,23

23,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

201

08

 

 

 

6348,20

2804,40

44,18

Культура

201

08

01

 

 

6348,20

2804,40

44,18

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

5400000000

 

6348,20

2804,40

44,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

201

08

01

5410000000

 

6348,20

2804,40

44,18

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных   учреждений

201

08

01

5410011010

 

4990,95

2685,89

53,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410011010

100

3614,55

1836,03

50,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

5410011010

200

1235,90

797,85

64,56

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

5410011010

800

140,50

52,01

37,02

Повышение заработной платы работников  муниципальных   учреждений культуры

201

08

01

5410077090

 

377,25

98,65

26,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410077090

100

377,25

98,65

26,15

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

201

08

01

54100L4670

 

1000,00

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54100L4670

200

1000,00

0,00

0,00

Повышение заработной платы работников  муниципальных   учреждений культуры за счет средств местного бюджета

201

08

01

54100S7090

 

19,86

19,86

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410077090

100

19,86

19,86

100,00

Социальная политика

201

10

 

 

 

940,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

940,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

5100000000

 

940,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

5110000000

 

940,00

0,00

0,00

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

201

10

03

51100L4970

 

940,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51100L4970

300

940,00

0,00

0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

201

11

 

 

 

2896,16

760,79

26,27

Физическая культура

201

11

01

 

 

2896,16

760,79

26,27

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

201

11

01

5600000000

 

2896,16

760,79

26,27

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности  учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

5610000000

 

2896,16

760,79

26,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

5610011010

 

1480,16

501,69

33,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

5610011010

100

931,30

356,13

38,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

5610011010

200

425,76

84,54

19,86

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

5610011010

800

123,10

61,02

49,57

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников

201

11

01

56100G6420

 

296.96

259,10

87,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56100G6420

200

296.96

259,10

87,25

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56100S6420

 

1119,04

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56100S6420

200

1119,04

0,00

0,00

Итого

 

 

 

 

 

27019,35

7655,30

28,33

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 06.09.2018 года № 84

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие  2018 года

Категория работников

Численность работников по штатному расписанию, чел

Численность работников, факт. чел.

Расходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за отчетный период, руб.

Глава  муниципального образования

1

1

145 587,52

Центральный аппарат

6

5

1 037 244,97

Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт Сайт Сайт Сайт СайтСайт

Сайт

Сайт