rss

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2017 года

28.07.2017 18:23

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

от 28 июля 2017 года                                               № 343                      с. Новая Деревня

 

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2017 года

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федера­ции», статьями 25 Устава муници­пального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального об­разования Новодере­венского сельсовета

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодере­венского сельсовета за 1 полугодие 2017 года (согласно приложению).

2. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2017 года опубликовать в печатном издании муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Но­водеревенского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже­ту, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям, сель­скому хозяйству и землепользованию Совета депутатов муниципального образования Но­водеревенского сельсовета.

 

Глава муниципального

образования

Новодеревенского сельсовета                                                                Л.В.Елфинова

 

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

от 28.07.2017 года № 343

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 1 полугодие 2017 года.

 

ДОХОДЫ

Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Новодере­венского сельсовета составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией Российской Федерации. Утвержденные бюджетные назначения по доходам с учетом внесенных изменений составляют  18 471,22 тыс. рублей, исполнение по доходам составляет – 8 872,20 тыс. рублей, что составляет 48,03 %.

Исполнение по собственным доходам за 1 полугодие 2017 года составило — 2 693,57 тыс. ру­блей, или 63,25 %, в том числе, по видам доходов:

- налог на доходы физических лиц: план – 928,61 тыс. рублей, исполнено в сумме – 779,50 тыс. рублей или исполнено на 83,94 %,

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: план-1 796,00 тыс. рублей, исполнено в сумме-1 135,96 тыс. рублей, или исполнено 63,25 %,

- единый сельскохозяйственный налог: план – 450,00 тыс. рублей,факт-80,03 тыс. рублей, или исполнено 17,78 %

- земельный налог план составил —1916,00 тыс. рублей, фактически  поступило в сумме – 509,94 тыс. рублей или составило 26,61 %;

- госпошлина за совершение нотариальных действий - план составил 20,00 тыс. рублей, поступило 12,35 тыс. рублей или составило 61,75  %;

-налог на имущество физических лиц: план-870,00 тыс. рублей, исполнено в сумме -162,22 тыс. рублей или исполнено на 18,65%;

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений - исполнено 5,35 тыс. рублей;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу – исполнено 5,22 тыс. рублей,

- прочие поступления от денежных взысканий – исполнено 3,00 тыс. рублей.

За  2017 год сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов, согласно бюджетной росписи доходов составила – 12 490,61 тыс. рублей, фактически поступило за 1 полугодие 2017г  в сумме – 6 178,63 тыс. рублей, в том числе:

- дотаций – 10196,71 тыс. рублей или 50,00 % от плана;

- субвенций – 68,81 тыс. рублей или 42,39 %;

- денежных пожертвований – 92,45 тыс. рублей или 52,10 % плана

-прочие безвозмездные поступления – 222,00 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Объем расходов местного бюджета в соответствии с утвержден­ной бюджетной росписью составил 19549,24 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составляет 8 871,20 тыс. рублей или 45,38 % от плана.

 

 

Общегосударственные вопросы

 

Плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за   2017 год составили 6 000,13 тыс. руб., кассовые расходы составили 2 643,60 тыс. руб. или 44,06 % к уточненному плану.

 

Национальная оборона

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» бюджетные ассигнования за  2017 год, утверждены в сумме 162,32 тыс. рублей, кассовый расход составляет 56,15   тыс. рублей или 34,59 % от уточненного плана.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования за  2017 год, утверждены в сумме 50,00 тыс. рублей, кассовый расход составляет 0,00  тыс. рублей.

 

 

Национальная  экономика

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования за  2017 год, утверждены в сумме 2 757,73 тыс. рублей, кассовый расход составляет 1 383,21   тыс. рублей или 50 16% от уточненного плана.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

На финансирование расходов по отрасли «Благоустройство» бюджет­ной росписью утверждено на  2017 год в сумме – 2 188,50 тыс. рублей. Кассовый расход составил – 1 177,95 тыс. рублей или 53,82 % от уточненного плана. В том чис­ле: расходы на уличное освещение составили в сумме – 640,81 тыс. рублей; расхо­ды на благоустройство составили в сумме – 537,14  тыс. рублей,

 

Культура, кинематография

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью на 2017 год предусмотрены средства в сумме – 7 783,86 тыс. рублей, кассовый расход составляет – 3 441,39 тыс. рублей или 44,21 % от уточненного плана.

Социальная политика

По разделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования за  2017 год, утверждены в сумме 150,00 тыс. рублей, кассовый расход составляет 0,00   тыс. рублей.

 

Физическая культура и спорт

 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Физическая культура» на   2017 год предусмотрены в сумме – 456,70 тыс. рублей. Кассовое исполнение за от­четный период произведено на сумму 168,90 тыс. рублей или 36,98%.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

Бюджет муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского райо­на на  1 января 2017 год был принят бездефицитный.  В ходе исполнения плановые ассигнования в течение 1 полугодия 2017 года по расходам уточнены на 1078,02 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета – за счет остатков средств на 01.01.2017г. в сумме 1078,02 тыс. рублей.

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета .

 

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

от 28.07.2017 года № 343

 

Доходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов за 1 полугодие 2017 года

 

(тыс. рублей)

Код бюджетной

классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Утверждено бюджет-ной росписью бюдже-та муни-ципального образо-вания

Новодеревенского сельсовета на 2017 г.

Исполнено

за 1 полугодие  2017г.

Процент

исполнения

1

2

3

 

 

100

Федеральное казначейство

 

 

 

100 1 03 00000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

1796,00

1135,96

63,25

101 1 03 02000 00 0000 00

доходы от уплаты акцизов

1796,00

1135,96

63,25

182

Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

 

 

 

182 1 00 00000 00 0000 000

налоговые и неналоговые доходы

5980,61

2693,57

45,04

182 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

928,61

779,50

83,94

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц

928,61

779,50

83,94

182 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

450,00

80,03

17,78

182 1 05 03000 01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог

 

 

24,13

182 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

2786,00

672,16

24,12

182 1 06 01030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц

870,00

162,22

18,65

182 1 06 06000 00 0000 000

земельный налог

1916,00

509,94

26,61

201

 

 

 

 

201 1 08 00000 00 0000 000

государственная пошлина

20,00

12,35

61,75

 

 

201 1 08 04020 10 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

20,00

12,35

61,75

201 1 11 05035 10 1800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений

0,00

5,35

 

201 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,00

5,22

 

201 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

0,00

3,00

 

201

 

 

 

 

201 2 00 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления

 

12490,61

6178,63

49,47

201 2 02 00000 00 0000 000

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

12185,16

5864,18

48,13

201 2 02 01000 10 0000 151

дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из краевого ффпп

20,71

10,35

49,98

201 2 02 01001 10 5051 151

дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из районного ффпп

7841,00

3920,50

50,00

201 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

2335,00

1167,50

50,00

201 2 02 29999 10 0001 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1815,97

686,86

37,82

201 2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

 

10,16

10,16

100,0

201 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

162,32

68,81

42,39

201 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований

177,45

92,45

52,10

201 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

128,00

222,00

173,44

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

18471,22

8872,20

48,03

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 28.07.2017 года № 343

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2017 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено

Исполнено

1

2

3

 

Всего расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

19549,24

8871,20

Всего доходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

18471,22

8872,20

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

- 1078,02

1,00

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета

-

1078,02

1,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

1078,02

-1,00

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-18471,22

-8872,20

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-18471,22

-8872,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-18471,22

-8872,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-18471,22

-8872,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

19549,24

8871,20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

19549,24

8871,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

19549,24

8871,20

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

19549,24

8871,20

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 28.07.2017 года № 343

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета за 1 полугодие 2017 года по ведомственной  структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации

 

(тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Утверждено решением о бюджете на  2017 год

Исполнено за 1 полугодие 2017 года

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация МО Новодеревенского сельсовета

201

 

 

 

 

19549,24

8871,20

45,38

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

6000,13

2643,60

44,06

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

443,97

0,00

 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

5000000000

 

443,97

0,00

 

Глава муниципального образования

201

01

02

5030000000

 

443,97

0,00

 

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

02

5030010010

 

11,55

0,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

5030010010

100

11,55

0,00

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

02

5030010020

 

432,42

0,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

5030010020

100

432,42

0,00

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

476,59

172,96

36,29

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

5000000000

 

476,59

172,96

36,29

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

5020000000

 

424,23

146,78

34,60

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

03

5020010010

 

41,55

0,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

5020010010

100

41,55

0,00

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

03

5020010020

 

382,68

146,78

38,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

5020010020

100

382,68

146,78

38,36

Центральный аппарат

201

01

03

5040000000

 

52,36

26,18

50,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

5040090040

 

52,36

26,18

50,00

Межбюджетные трансферты

201

01

03

5040090040

500

52,36

26,18

50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

4293,09

1852,94

43,16

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

5000000000

 

4293,09

1852,94

43,16

Центральный аппарат

201

01

04

5040000000

 

4293,09

1852,94

431,6

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления

201

01

04

5040010010

 

941,25

429,99

45,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

5040010010

100

135,73

41,55

30,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

5040010010

200

779,22

383,04

49,16

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

5040010010

800

26,30

5,40

20,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов  местного самоуправления

201

01

04

5040010020

 

3351,84

1422,95

42,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

5040010020

100

3351,84

1422,95

42,45

Обеспечение проведения выборов и референдумов

201

01

07

 

 

361,82

361,82

100,00

Проведение выборов

201

01

07

6000000000

 

361,82

361,82

100,00

Непрограммные расходы в рамках проведения обеспечения выборов

201

01

07

6010000000

 

361,82

361,82

100,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

201

01

07

6010024020

 

361,82

361,82

100,00

Иные бюджетные ассигнования

201

01

07

6010024020

800

361,82

361,82

100,00

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

424,66

255,88

60,26

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

5060000000

 

414,50

245,72

59,28

Расходы за счет средств местного бюджета  на выполнение других  обязательств государства

201

01

13

5060010040

 

389,50

220,72

56,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

5060010040

200

125,00

42,62

34,10

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

5060010040

800

264,50

178,10

67,33

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

201

01

13

5060010050

 

25,00

25,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

5060010050

200

25,00

25,00

100,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

5100000000

 

10,16

10,16

100,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

01

13

5110000000

 

10,16

10,16

100,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния

201

01

13

5110059300

 

10,16

10,16

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

5110059300

200

10,16

10,16

100,00

Национальная оборона

201

02

 

 

 

162,32

56,15

34,59

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

162,32

56,15

34,59

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

5110000000

 

162,32

56,15

34,59

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

5110051180

 

162,32

56,15

34,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

5110051180

100

162,32

56,15

34,59

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

50,00

0,00

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

50,00

0,00

 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

5100000000

 

50,00

0,00

 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

5110000000

 

50,00

0,00

 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

5110022010

 

25,00

0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

5110022010

200

25,00

0,00

 

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

5110022050

 

25,00

0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

5110022050

200

25,00

0,00

 

Национальная экономика

201

04

 

 

 

2757,73

1383,21

50,16

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

201

04

09

 

 

2757,73

1383,21

50,16

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

5100000000

 

2757,73

1383,21

50,16

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

5110000000

 

2757,73

1383,21

50,16

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

5110022020

 

2757,73

1383,21

50,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

5110022020

200

2757,73

1383,21

50,16

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

2188,50

1177,95

53,82

Благоустройство

201

05

03

 

 

2188,50

1177,95

53,82

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

5100000000

 

2188,50

1177,95

53,82

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

5110000000

 

2188,50

1177,95

53,82

Расходы  по уличному  освещению

201

05

03

5110022200

 

1235,00

640,81

51,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022200

200

1235,00

640,81

51,89

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

5110022220

 

15,00

0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022220

200

15,00

0,00

 

Расходы  по прочим мероприятиям   благоустройства территории

201

05

03

5110022230

 

938,50

537,14

57,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

5110022230

200

937,50

536,69

57,25

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

5110022230

800

1,00

0,45

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

201

08

 

 

 

7783,86

3441,39

44,21

Культура

201

08

01

 

 

7783,86

3441,39

44,21

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

5400000000

 

7783,86

3441,39

44,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

201

08

01

5410000000

 

7783,86

3441,39

44,21

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных   учреждений

201

08

01

5410011010

 

5420,11

2345,73

43,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410011010

100

3658,68

1362,67

37,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

5410011010

200

1462,43

825,40

56,44

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

5410011010

800

299,00

157,66

52,73

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет средств краевого бюджета

201

08

01

5410076420

 

1129,11

0,00

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

5410076420

200

1129,11

0,00

 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

201

08

01

5410077090

 

686,86

555,31

80,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410077090

100

686,86

555,31

80,85

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет средств местного бюджета

201

08

01

54100S6420

 

511,63

511,63

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54100S6420

200

511,63

511,63

100,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

201

08

01

54100S7090

 

36,15

28,72

79,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

5410077090

100

36,15

28,72

79,45

Социальная политика

201

10

 

 

 

150,00

0,00

 

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

150,00

0,00

 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

5100000000

 

150,00

0,00

 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

5110000000

 

150,00

0,00

 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

201

10

03

5110020240

 

150,00

0,00

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

5110020240

300

150,00

0,00

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

201

11

 

 

 

456.70

168,90

36,98

Физическая культура

201

11

01

 

 

456.70

168,90

36,98

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

201

11

01

5600000000

 

456.70

168,90

36,98

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности  учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

5610000000

 

456.70

168,90

36,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

5610011010

 

456.70

168,90

36,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

11

01

5610011010

100

455.70

168,40

36,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

5610011010

200

1,00

0,50

50,00

Итого

 

 

 

 

 

19549,24

8871,20

45,38

 

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 28.07.2017 года № 343

 

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года

Категория работников

Численность работников по штатному расписанию, чел

Численность работников, факт. чел.

Расходы бюджета муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за отчетный период, руб.

Глава  муниципального образования

1

 

 

Центральный аппарат

6

6

1080429,23

 

Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт Сайт Сайт Сайт СайтСайт

Сайт

Сайт