rss

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета от 15.12.2017 года № 28 «О бюджете муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

14.12.2018 23:44

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 года                                с. Новая Деревня                                                 № 97

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета от 15.12.2017 года № 28 «О бюджете муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»

 

Руководствуясь статьями 35, 53, 55 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 11, 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 24, 49, 50 Устава муниципального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета

 

РЕШИЛ:

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета от 15.12.2017 года № 28 « О бюджете муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год:

в части раздела 1:

в подпункте 1 цифры «28780,31 тыс. руб.» заменить цифрами «28905,60 тыс. руб.»

в подпункте 2 цифры «35325,07 тыс. руб.» заменить цифрами «35450,36 тыс. руб.»

в части раздела 8:

в подпункте 1 цифры «10727,20 тыс. рублей» заменить цифрами «10079,20 тыс. руб.»

2. Приложения  № 1,6,7,8,9  решения Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета от 15.12.2017 года № 28  «О бюджете муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции.

3 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономический политике, налогам, собственности и инвестициям (Сереженко Т.Д.).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Новодеревенского сельсовета «Вестник Новодеревенского сельсовета».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

Глава муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                            О.В.Черноусова

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 14  декабря  2018 г № 97

 

 

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

1

2

3

Всего источников

 

6544,76

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 000

6544,76

Увеличение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 500

-28905,60

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 500

-28905,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 510

-28905,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 510

-28905,60

Уменьшение остатков средств бюджетов

201 01 05 00 00 00 0000 600

35450,36

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

201 01 05 02 00 00 0000 600

35450,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

201 01 05 02 01 00 0000 610

35450,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

201 01 05 02 01 10 0000 610

35450,36

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 14  декабря 2018 г №  97

Распределение

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов

на 2018 год

 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

8204,45

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2459,45

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2459,45

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

2430,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2430,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

128,96

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

128,96

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

3080,00

000 1 06 01000 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц

973,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

2107,00

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

26,00

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

80,04

000 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

80,04

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные  поступления

20701,15

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

20383,19

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10160,65

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

7238,65

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

20,65

000 2 02 15001 10 5051 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)

7218,00

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2922,00

000 2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2922,00

000 2 02 15002 10 5052 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

(из районного фонда финансовой поддержки поселений)

2922,00

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

9873,26

000 2 02 25467 00 0000 151

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

930,00

000 2 02 25467 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

930,00

000 2 02 25497 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

864,01

000 2 02 25497 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

864,01

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

8079,25

000 2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

8079,25

000 2 02 29999 10 0005 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018года федерального законом минимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1  января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях)

86,44

000 2 02 29999 10 0018 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)

943,80

000 2 02 29999 10 0159 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры)

664,40

000 2 02 29999 10 1170 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)

6156,07

000 2 02 29999 10 1186 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений)

228,54

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

185,28

000 2 02 35000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

185,28

000 2 02 35118 00 0000 151

 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

185,28

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

185,28

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

164,00

000 2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

164,00

000 2 02 49999 10 1194 151

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации )

164,00

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

317,96

000 2 07 05000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

317,96

000 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

87,96

000 2 07 05020 10 0111 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

87,96

000 2 07 05020 10 0211 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

100,00

000 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

130,00

000 2 07 05030 10 0311 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ремонт здания спортивно-оздоровительного комплекса в селе Новая Деревня», основанного на местных инициативах)

130,00

Всего доходов

28905,60

Приложение № 7

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г № 97

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета(Вед)

на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование

Гл

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района

201

 

 

 

 

35450,36

Общегосударственные вопросы

201

01

 

 

 

6388,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

201

01

02

 

 

577,95

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 0 00 00000

 

577,95

Глава муниципального образования

201

01

02

50 3 00 00000

 

577,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10010

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

02

50 3 00 10020

536,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

02

50 3 00 10020

100

536,40

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

201

01

03

 

 

523,92

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 0 00 00000

523,92

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

201

01

03

50 2 00 00000

471,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10010

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

201

01

03

50 2 00 10020

430,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

03

50 2 00 10020

100

430,01

Центральный аппарат

201

01

03

50 4 00 00000

52,36

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

201

01

03

50 4 00 90040

52,36

Межбюджетные трансферты

201

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

201

01

04

 

 

4694,62

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 0 00 00000

4694,62

Центральный аппарат

201

01

04

50 4 00 00000

4694,62

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10010

1074,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

04

50 4 00 10010

200

952,81

 

Иные бюджетные ассигнования

201

01

04

50 4 00 10010

800

10,62

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

201

01

04

50 4 00 10020

3620,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

04

50 4 00 10020

100

3620,39

Другие общегосударственные вопросы

201

01

13

 

 

592,20

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 0 00 00000

592,20

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

01

13

50 4 00 00000

37,62

Расходы на обеспечение гарантий муниципальным служащим,  в соответствии с действующим законодательством

201

01

13

50 4 00 10030

37,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

01

13

50 4 00 10030

100

37,62

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

201

01

13

50 6 00 00000

554,58

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

201

01

13

50 6 00 10040

554,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

01

13

50 6 00 10040

200

337,73

Иные бюджетные ассигнования

201

01

13

50 6 00 10040

800

216,85

Национальная оборона

201

02

 

 

 

185,28

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

201

02

03

 

 

185,28

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

02

03

51 0 00 00000

185,28

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

02

03

51 1 00 00000

185,28

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

201

02

03

51 1 00 51180

185,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

02

03

51 1 00 51180

100

185,28

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

201

03

 

 

 

150,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

201

03

09

 

 

150,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

03

09

51 0 00 00000

 

150,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

03

09

51 1 00 00000

150,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

201

03

09

51 1 00 22010

125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22010

200

125,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

201

03

09

51 1 00 22050

200

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

03

09

51 1 00 22050

200

25,00

Национальная экономика

201

04

7912,23

Дорожное хозяйство (дорожное фонды)

201

04

09

 

 

7912,23

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

04

09

51 0 00 00000

7912,23

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

04

09

51 1 00 00000

7912,23

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

201

04

09

51 1 00 22020

7612,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 22020

200

7612,23

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

201

04

09

51 1 00 20310

 

300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

04

09

51 1 00 20310

200

300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

201

05

 

 

 

2460,23

Благоустройство

201

05

03

2460,23

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

05

03

51 0 00 00000

2460,23

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

05

03

51 1 00 00000

2460,23

Расходы по уличному освещению

201

05

03

51 1 00 22200

1401,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22200

200

1401,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

201

05

03

51 1 00 22220

15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22220

200

15,00

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

201

05

03

51 1 00 22230

1044,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

05

03

51 1 00 22230

200

1043,23

Иные бюджетные ассигнования

201

05

03

51 1 00 22230

800

1,00

Культура и кинематография

201

08

 

 

 

7620,35

Культура

201

08

01

 

 

7620,35

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 0 00 00000

7620,35

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

201

08

01

54 1 00 00000

7620,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

08

01

54 1 00 11010

5920,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 11010

100

3544,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 11010

200

2231,80

Иные бюджетные ассигнования

201

08

01

54 1 00 11010

800

144,60

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

201

08

01

54 1 00 77090

 

664,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 77090

100

664,40

Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры

201

08

01

54 1 00 L4670

 

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

08

01

54 1 00 L4670

200

1 000,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

201

08

01

54 1 00 S7090

 

34,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

201

08

01

54 1 00 S7090

100

34,97

Социальная политика

201

10

 

 

 

7776,95

Социальное обеспечение населения

201

10

03

 

 

7776,95

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

201

10

03

51 0 00 00000

7776,95

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

201

10

03

51 1 00 00000

7776,95

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году

201

10

03

51 1 00 74970

 

6156,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 74970

300

6156,08

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

201

10

03

51 1 00 L4970

 

1088,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 L4970

300

1088,01

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

201

10

03

51 1 00 S4970

 

532,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

201

10

03

51 1 00 S4970

300

532,86

Физическая культура и спорт

201

11

 

 

 

2956,63

Физическая культура

201

11

01

 

 

2956,63

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

201

11

01

56 0 00 00000

2956,63

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

201

11

01

56 1 00 00000

2956,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

201

11

01

56 1 00 11010

1540,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос внебюджетными фондами

20 1

11

01

56 1 00 11010

100

1009,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 11010

200

375,76

Иные бюджетные ассигнования

201

11

01

56 1 00 11010

800

155,10

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 G6420

 

296,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 G6420

200

296,96

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

201

11

01

56 1 00 S6420

 

1119,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201

11

01

56 1 00 S6420

200

1119,04

ИТОГО:

 

 

 

 

 

35325,07

Приложение № 8

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г №97

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР), группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

 

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

6388,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

577,95

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

02

50 0 00 00000

 

577,95

Глава муниципального образования

01

02

50 3 00 00000

 

577,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10010

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

50 3 00 10020

536,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

50 3 00 10020

100

536,40

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

523,92

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

03

50 0 00 00000

523,92

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования

01

03

50 2 00 00000

471,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

50 2 00 10010

41,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

50 2 00 10010

100

41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

50 2 00 10020

430,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

50 2 00 10020

100

430,01

Центральный аппарат

01

03

50 4 00 00000

52,36

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

03

50 4 00 90040

52,36

Межбюджетные трансферты

01

03

50 4 00 90040

500

52,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

4694,62

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

04

50 0 00 00000

4694,62

Центральный аппарат

01

04

50 4 00 00000

4694,62

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

50 4 00 10010

1074,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10010

100

110,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

50 4 00 10010

200

952,81

 

Иные бюджетные ассигнования

01

04

50 4 00 10010

800

10,62

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

01

04

50 4 00 10020

3620,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

50 4 00 10020

100

3620,39

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

592,20

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 0 00 00000

592,20

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01

13

50 4 00 00000

37,62

Расходы на обеспечение гарантий муниципальным служащим,  в соответствии с действующим законодательством

01

13

50 4 00 10030

37,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

50 4 00 10030

100

37,62

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений

01

13

50 6 00 00000

554,58

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства

01

13

50 6 00 10040

554,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

50 6 00 10040

200

337,73

Иные бюджетные ассигнования

01

13

50 6 00 10040

800

216,85

Национальная оборона

02

 

 

 

185,28

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

185,28

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

02

03

51 0 00 00000

185,28

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

02

03

51 1 00 00000

185,28

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

51 1 00 51180

185,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

51 1 00 51180

100

185,28

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

150,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

 

 

150,00

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

03

09

51 0 00 00000

 

150,00

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

03

09

51 1 00 00000

150,00

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

51 1 00 22010

125,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

51 1 00 22010

200

125,00

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

03

09

51 1 00 22050

200

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

51 1 00 22050

200

25,00

Национальная экономика

04

7912,23

Дорожное хозяйство (дорожное фонды)

04

09

 

 

7912,23

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

04

09

51 0 00 00000

7912,23

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

04

09

51 1 00 00000

7912,23

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства

04

09

51 1 00 22020

7612,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 22020

200

7612,23

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

04

09

51 1 00 20310

 

300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

51 1 00 20310

200

300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

2460,23

Благоустройство

05

03

2460,23

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

03

51 0 00 00000

2460,23

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

05

03

51 1 00 00000

2460,23

Расходы по уличному освещению

05

03

51 1 00 22200

1401,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22200

200

1401,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

05

03

51 1 00 22220

15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22220

200

15,00

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории

05

03

51 1 00 22230

1044,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

51 1 00 22230

200

1043,23

Иные бюджетные ассигнования

05

03

51 1 00 22230

800

1,00

Культура и кинематография

08

 

 

 

7620,35

Культура

08

01

 

 

7620,35

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры

08

01

54 0 00 00000

7620,35

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

08

01

54 1 00 00000

7620,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

54 1 00 11010

5920,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 11010

100

3544,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 11010

200

2231,80

Иные бюджетные ассигнования

08

01

54 1 00 11010

800

144,60

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

08

01

54 1 00 77090

 

664,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 77090

100

664,40

Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры

08

01

54 1 00 L4670

 

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

54 1 00 L4670

200

1 000,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

08

01

54 1 00 S7090

 

34,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

54 1 00 S7090

100

34,97

Социальная политика

10

 

 

 

7776,95

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

7776,95

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

10

03

51 0 00 00000

7776,95

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления

10

03

51 1 00 00000

7776,95

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году

10

03

51 1 00 74970

 

6156,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 74970

300

6156,08

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

10

03

51 1 00 L4970

 

1088,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 L4970

300

1088,01

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

10

03

51 1 00 S4970

 

532,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

51 1 00 S4970

300

532,86

Физическая культура и спорт

11

 

 

 

2956,63

Физическая культура

11

01

 

 

2956,63

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры спорта и туризма

11

01

56 0 00 00000

2956,63

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма

11

01

56 1 00 00000

2956,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11

01

56 1 00 11010

1540,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос внебюджетными фондами

11

01

56 1 00 11010

100

1009,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 11010

200

375,76

Иные бюджетные ассигнования

11

01

56 1 00 11010

800

155,10

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

11

01

56 1 00 G6420

 

296,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 G6420

200

296,96

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

11

01

56 1 00 S6420

 

1119,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

56 1 00 S6420

200

1119,04

ИТОГО:

 

 

 

 

35450,36

 

Приложение № 9

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г № 97

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2018 год.

 

(тыс. рублей)

 

 

Наименование

Рз

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

 

6388,769

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

577,95

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

523,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4694,62

Другие общегосударственные вопросы

01

13

592,20

Национальная оборона

02

 

185,28

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

185,28

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

150,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

150,00

Национальная экономика

04

7912,23

Дорожное хозяйство (дорожное фонды)

04

09

7912,23

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

2460,23

Благоустройство

05

03

2460,23

Культура и кинематография

08

 

7620,35

Культура

08

01

7620,35

Социальная политика

10

 

7776,95

Социальное обеспечение населения

10

03

7776,95

Физическая культура и спорт

11

 

2956,63

Физическая культура

11

01

2956,63

ИТОГО:

 

 

35450,36

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выносит на рассмотрение Совета депутатов вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов № 28 от 15.12.2017 года» О бюджете муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год».

1.Уменьшить кассовый план по доходам:

201 1 01 02020 01 0000 110 на сумму  - 1 700,00 рублей

201 2 02 29999 10 1170 151 на сумму  - 648 007,92 рубля

Итого:                                                     - 649 707,92 рубля

2.Соответственно уменьшив расходы по разделу:

201 10 03 511 00 74970 322 2620000  на сумму 648 007,92 рубля

3. Увеличить кассовый план по доходам:

182 1 01 02010 01 0000 110 на сумму 250 000,00 рублей

182 1 01 02030 01 0000 110 на сумму 8 000,00 рублей

182 1 06 06043 10 0000 110 на сумму 350 000,00 рублей

201 2 02 49999 10 1194 151 на сумму 164 000,00 рублей

201 2 07 05020 10 0111 180 на сумму 3 000,00 рублей

4.Внести изменения в бюджетную роспись:

201 01 02 503 00 10020 121 2110000  - 927,89 рублей (Заработная плата)

201 01 02 503 00 10020 129 2130000 -  -927,89  рублей  (Экономия средств)

201 01 03 502 00 10020 121 2110000 -  26 089,34  рублей  (Заработная плата)

201 01 03 502 00 10020 129 2130000 -  5 910,66  рублей  (Начисления на оплату труда)

201 01 04 504 00 10010 244 2250000 -  60 000,00  рублей  (Оплата за ремонт кабинета)

201 01 04 504 00 10010 244 2260200 -  10 000,00  рублей  (Оплата за обучение)

201 01 04 504 00 10010 244 3100001 -  10 000,00  рублей  (Оплата за видеокамеру)

201 01 04 504 00 10010 244 3400003 -  100 000,00  рублей  (Оплата за стройматериалы)

201 01 04 504 00 10010 851 2980000 -  1 000,00  рублей (Земельный налог)

201 01 04 504 00 10010 852 2910000 -  500,00 рублей (Транспортный налог)

201 01 04 504 00 10020 121 2110000  - -20 000,00 рублей (Экономия средств)

201 01 04 504 00 10020 129 2130000 -  -12 000,00  рублей  (Экономия средств)

201 01 13 506 00 10040 851 2980000 -  41 000,00  рублей (Земельный налог)

201 05 03 511 00 22230 244 2250000 -  185 800,00 рублей (Оплата по ГПД)

201 08 01 541 00 11010 244 2260200  - 150 000,00 рублей (Оплата за ИТС)

201 08 01 541 00 11010 244 2960000 – 15 000,00 рублей (Проведение мероприятий)

201 08 01 541 00 11010 244 3100001  - 140 000,00 рублей (За стабилизатор)

201 08 01 541 00 11010 851 2980000 -  28 000,00 рублей (Земельный налог)

201 10 03 511 00 74970 322 2620000 - -648 007,92  рублей (Уменьшение субсидии )

201 11 01 561 00 11010 851 2980000 – 32 000,00 (Земельный налог)

 

Все изменения отразить в 1,6,7,8,9.

 

Главный специалист                                                                                             Е.М.Кишинская

Сайт Сайт Сайт Сайт

Сайт Сайт Сайт Сайт СайтСайт

Сайт

Сайт